உங்கள் GST ரிட்டர்ன்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் சரியான நேரத்தில், சரியான எண்களுடன் தாக்கல் செய்யப்படுவதை நாங்கள் பார்த்துக்கொள்கிறோம் — GSTR-1, GSTR-3B, மற்றும் வருடாந்திர GSTR-9 உட்பட். இதை GST ஃபைலிங் என்றோ GST வரி தாக்கல் என்றோ எப்படி அழைத்தாலும், நடைமுறை ஒன்றுதான். உங்கள் விற்பனை மற்றும் வாங்குதல் பதிவுகள் அரசாங்கத்தின் சொந்த அமைப்புகளுடன் ஒப்பிடப்பட்டு, சரிபார்க்கப்பட்ட பிறகே தாக்கல் செய்யப்படுகிறது — வெறும் தாக்கல் மட்டும் அல்ல. GST ஃபைலிங் ஆண்டுக்கு ₹5,990 + GST முதல் (மாதம் 30 பில் வரை). அழையுங்கள் அல்லது வாட்ஸ்அப் செய்யுங்கள் 70 9232 9232.
Table of Contents
- GST ரிட்டர்ன் தாக்கல் என்றால் என்ன
- ஆண்டுக்கு ஒருமுறை, ஒரு சுருக்க அறிக்கையும் உண்டு
- தாக்கல் செய்ய வேண்டிய தேதிகள்
- தாக்கலுக்கு முன் தயாராக வேண்டியவை
- சரியான தாக்கல் நினைப்பதை விட கடினமானது
- தாமதமான தாக்கலின் உண்மையான செலவு
- எங்களுடன் பணிபுரியும் முறை
- நாங்கள் உண்மையில் செய்வது
- கட்டணம் — நிலையான விலை, மறைமுக செலவுகள் இல்லை
- அடிக்கடி பார்க்கும் 5 தவறுகள்
- 1. எண்கள் சரியா என்று சரிபார்க்காமலேயே நேரத்திற்கு தாக்கல் செய்வது
- 2. உங்கள் சொந்த பதிவுகளின் அடிப்படையில் ITC கோருவது, அரசாங்கத்தினுடையது அல்ல
- 3. நோட்டீஸை பயப்பட வேண்டியதாக நினைப்பது, பதிலளிக்க வேண்டியதாக அல்ல
- 4. ரெகன்சிலேஷன் ஆரம்பிக்கும் முன்பே இன்வாய்ஸ் தேதியில் தவறு நேர்வது
- 5. B2B விற்பனையை B2C-ஆக பதிவு செய்வது, அல்லது மாறாக
- 30-க்கு மேல bills இருந்தா, price எப்படி?
- Monthly-ஆ file பண்றதா, Quarterly-ஆ file பண்றதா?
- E-invoicing உங்களுக்கு பொருந்துமா?
- உங்கள் தொழில் மற்றும் பகுதிக்கான வழிகாட்டி
- அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
- GSTR-1 மற்றும் GSTR-3B இடையே என்ன வித்தியாசம்?
- என் வணிகம் GSTR-9 தாக்கல் செய்ய வேண்டுமா?
- அலுவலகத்திற்கு வர வேண்டுமா?
- தாக்கல் கட்டணம் எவ்வளவு?
- GST நோட்டீஸ் வந்தால் என்ன செய்வது?
- ஆலோசகருடன் பேசுங்கள், கால் சென்டருடன் அல்ல
- George Town-ல் குறிப்பிட்ட தொழில் நடத்துறீங்களா?
- ஏற்கனவே GST notice வந்துச்சா?
GST ரிட்டர்ன் தாக்கல் என்றால் என்ன
பெரும்பாலான வணிகங்களுக்கு, மாதாந்திர தாக்கல் இரண்டு படிவங்களைக் கொண்டது: GSTR-1 (உங்கள் வெளிச்செல்லும் விற்பனை விவரங்கள்) மற்றும் GSTR-3B (உங்கள் சுருக்கமான வரி பொறுப்பு மற்றும் செலுத்தும் தொகை). ₹5 கோடிக்கு கீழ் வருவாய் உள்ள வணிகங்கள் காலாண்டு முறையில் (QRMP) தாக்கல் செய்யலாம், ஆனால் GSTR-3B-க்கான வரி செலுத்துதல் இன்னும் மாதாந்திரமாகவே இருக்கும். இரண்டு படிவங்களும் ஒன்றுக்கொன்று பொருந்த வேண்டும் — பொருந்தாவிட்டால், GST போர்ட்டல் தானாகவே கவனித்து, DRC-01B அல்லது DRC-01C போன்ற பொருந்தா-அறிவிப்புகளை அனுப்பும். இதைப் பற்றி விரிவாக எங்கள் GST ரீகன்சிலியேஷன் வழிகாட்டியில் படிக்கலாம்.
ஆண்டுக்கு ஒருமுறை, ஒரு சுருக்க அறிக்கையும் உண்டு
₹2 கோடிக்கு மேல் வருவாய் உள்ள வணிகங்கள் GSTR-9 என்ற வருடாந்திர ரிட்டர்னையும் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் — நிதியாண்டு முழுவதும் தாக்கல் செய்த மாதாந்திர/காலாண்டு ரிட்டர்ன்களின் ஒருங்கிணைந்த சுருக்கம் இது. இதன் கடைசி தேதி டிசம்பர் 31. மாதம் தோறும் சரியாக தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தால், GSTR-9 வெறும் தொகுப்பு வேலையே — திடீரென்று வரும் நெருக்கடி அல்ல.
தாக்கல் செய்ய வேண்டிய தேதிகள்
- GSTR-1 — மாதாந்திர தாக்கல்செய்பவர்களுக்கு அடுத்த மாதம் 11ஆம் தேதி; காலாண்டு (QRMP) தாக்கல்செய்பவர்களுக்கு காலாண்டுக்குப் பின் 13ஆம் தேதி.
- GSTR-3B — மாதாந்திரமாக 20ஆம் தேதி; QRMP-யில் இருப்பவர்களுக்கு 22 அல்லது 24ஆம் தேதி (மாநிலத்தைப் பொறுத்து).
- GSTR-9 — நிதியாண்டு முடிந்த பின் டிசம்பர் 31.
தேதி தவறினால் என்ன ஆகும் என்பதை எங்கள் GSTR-3B தாமத கட்டணம் & வட்டி வழிகாட்டியில் விரிவாகப் பார்க்கலாம் — உண்மையான எண்களுடன்.
தாக்கலுக்கு முன் தயாராக வேண்டியவை
அந்த மாதத்திற்கான விற்பனை விலைப்பட்டியல்கள், ஐடிசி (Input Tax Credit) கோர விரும்பும் வாங்குதல் பில்கள், மற்றும் தேவைப்பட்டால் வங்கி அறிக்கைகள். ஒரு முறை நடைமுறை அமைந்த பிறகு, பெரும்பாலான வாடிக்கையாளர்கள் இவற்றை வாட்ஸ்அப் மூலமே அனுப்புகிறார்கள் — தனியாக காகித வேலை எதுவும் இல்லை.
சரியான தாக்கல் நினைப்பதை விட கடினமானது
2022 முதல், GST சட்டம் ITC-யை கடுமையாகக் கட்டுப்படுத்துகிறது — உங்கள் GSTR-2B-இல் இருக்கும் தொகையை மட்டுமே நீங்கள் கோர முடியும், உங்கள் சொந்த கணக்குப் புத்தகங்களில் என்ன இருக்கிறது என்பதை அல்ல. உங்கள் சப்ளையர் தங்கள் GSTR-1-ஐ தாக்கல் செய்யவில்லை என்றால், அந்த கிரெடிட் இன்னும் உங்களுக்குக் கிடைக்காது — நீங்கள் ஏற்கனவே அவர்களுக்கு GST செலுத்தியிருந்தாலும் சரி. இதனால்தான் மாதாந்திர சரிபார்ப்பு (reconciliation) தேவை — வெறும் தாக்கல் மட்டுமல்ல.
தாமதமான தாக்கலின் உண்மையான செலவு
தாமதக் கட்டணம் ஒரு நாளைக்கு ₹50 (NIL ரிட்டர்னுக்கு ₹20), உங்கள் வருவாயைப் பொறுத்து ₹2,000 முதல் ₹10,000 வரை உச்சவரம்பு. ஆனால் வட்டி 18% ஆண்டுக்கு — உச்சவரம்பு இல்லாமல், ஒவ்வொரு நாளும் சேரும். தொடர்ந்து இரண்டு GSTR-3B தாக்கல் செய்யாவிட்டால், உங்கள் GSTIN-க்கு e-way bill உருவாக்கும் வசதி முடக்கப்படும் — சரக்கு நகர்வையே நிறுத்தக்கூடிய ஒன்று. முழு விவரங்களுக்கு எங்கள் தாமத கட்டணம் வழிகாட்டியைப் பாருங்கள்.
எங்களுடன் பணிபுரியும் முறை
உங்கள் ஆவணங்களை வாட்ஸ்அப் மூலம் அனுப்புங்கள் — நாங்கள் சரிபார்த்து, தாக்கல் செய்து, ஒவ்வொரு மாதமும் உறுதிப்படுத்துகிறோம். அலுவலகத்திற்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நேரடியாக பேச விரும்பினால், தேனாம்பேட்டில் உள்ள எங்கள் அலுவலகம் காலை 10 மணி முதல் மாலை 7 மணி வரை திறந்திருக்கும், மெட்ரோ B1 வெளியேறும் வழிக்கு அருகில்.
நாங்கள் உண்மையில் செய்வது
- மாதாந்திர சரிபார்ப்பு — உங்கள் பதிவுகள் அரசாங்கத்தின் அமைப்புகளுடன் ஒப்பிடப்பட்டு, தாக்கலுக்கு முன் சரிபார்க்கப்படும்.
- GSTR-1 & GSTR-3B தாக்கல் — உங்கள் வருவாய்க்கு ஏற்ற அட்டவணையில்.
- GSTR-9 வருடாந்திர தாக்கல் — பொருந்தினால், ஆண்டு இறுதியில் நெருக்கடி இல்லாமல்.
- நேரடி ஆலோசகர் அணுகல் — கால் சென்டர் இல்லை, ஒவ்வொரு மாதமும் அதே நபர்.
கட்டணம் — நிலையான விலை, மறைமுக செலவுகள் இல்லை
GST ரிட்டர்ன் தாக்கல் ஆண்டுக்கு ₹5,990 + GST முதல், மாதம் 30 பில் வரை. அதற்கு மேல் இருந்தால், 70 9232 9232-ஐ அழைக்கவும் — உங்கள் உண்மையான பரிவர்த்தனை அளவைப் பொருத்து நியாயமான விலையை எங்கள் விற்பனைக் குழு தெரிவிக்கும். இரு விதத்திலும், விலை நிலையானது, மறைமுக கட்டணங்களோ இல்லை.
அடிக்கடி பார்க்கும் 5 தவறுகள்
1. எண்கள் சரியா என்று சரிபார்க்காமலேயே நேரத்திற்கு தாக்கல் செய்வது
நேரத்திற்கு தாக்கல் செய்வது பாதி வேலை மட்டுமே. GSTR-1 உம் GSTR-3B உம் பொருந்தாவிட்டால், அது சரியான நேரத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தாலும் ஒரு DRC-01B அறிவிப்பை தூண்டும்.
2. உங்கள் சொந்த பதிவுகளின் அடிப்படையில் ITC கோருவது, அரசாங்கத்தினுடையது அல்ல
உங்கள் GSTR-2B-இல் இல்லாத ஐடிசியை கோரினால், அது DRC-01C அறிவிப்பை தூண்டும் — வட்டியுடன் திரும்பச் செலுத்த வேண்டியிருக்கலாம்.
3. நோட்டீஸை பயப்பட வேண்டியதாக நினைப்பது, பதிலளிக்க வேண்டியதாக அல்ல
பெரும்பாலான GST அறிவிப்புகள் தானாக உருவாக்கப்பட்ட பொருந்தா-குறிப்புகளே — சரியான நேரத்தில் சரியாக பதிலளித்தால் எளிதாக தீர்க்கக்கூடியவை. நோட்டீஸ் வந்திருந்தால், எங்கள் GST நோட்டீஸ் பதில் சேவையைப் பாருங்கள்.
4. ரெகன்சிலேஷன் ஆரம்பிக்கும் முன்பே இன்வாய்ஸ் தேதியில் தவறு நேர்வது
நாள் மற்றும் மாதம் தலைகீழாக பதிவு செய்யப்பட்டோ, தவறான தாக்கல் காலத்திற்கு இன்வாய்ஸ் இணைக்கப்பட்டோ, GSTR-1 உம் GSTR-3B உம் ஒப்பிடுவதற்கு முன்பே ஒரு நேர வேறுபாடு உருவாகிறது. விற்பனையோ வாங்குதலோ தவறாக இல்லை — தேதி புலம் மட்டும் தவறாக இருக்கிறது. நோட்டீஸ் வந்த பிறகு சரிசெய்வதை விட, தாக்கல் செய்வதற்கு முன்பே இதைக் கண்டுபிடிப்பது எளிது என்பதால், ரெகன்சிலேஷனுக்கு முன் இன்வாய்ஸ் தேதிகளை சரியான தாக்கல் காலத்துடன் நாங்கள் சரிபார்க்கிறோம்.
5. B2B விற்பனையை B2C-ஆக பதிவு செய்வது, அல்லது மாறாக
பதிவு செய்யப்பட்ட வணிகத்திற்கான விற்பனை B2C-ஆக பதிவு செய்யப்பட்டால், அந்த வாங்குபவரின் GSTIN GSTR-1-இல் இன்வாய்ஸுடன் இணைக்கப்படாது — அதனால் உங்கள் தாக்கல் முழுமையாகவும் சரியாகவும் தெரிந்தாலும், அவர்களின் ITC கோரிக்கை தோல்வியடையும். இந்த தவறு பெரும்பாலும் உங்கள் கிளையண்ட் தங்கள் கிரெடிட் எங்கே போனது என்று கேட்கும் வரை கண்டுபிடிக்கப்படாமல் இருக்கும் — தாக்கல் ஏற்கனவே முடிந்த பிறகு. பதிவு செய்யும்போதே வாங்குபவர் வகைப்பாட்டை சரியாக வைப்பது, உங்கள் சொந்த தவறாக அல்லாமல் வேறொருவரின் புகாராக வெளிப்படும் ஒரு பிரச்சினையை தவிர்க்கிறது.
30-க்கு மேல bills இருந்தா, price எப்படி?
| மாசத்துக்கு Bills | வருடத்துக்கு விலை |
|---|---|
| 30 வரை | ₹5,990 + GST |
| 31–50 | ₹9,000 + GST |
| 51–100 | ₹15,000 + GST |
| 100+ | உங்க volume-ஐ பொறுத்து — 70 9232 9232-க்கு call பண்ணுங்க |
Monthly-ஆ file பண்றதா, Quarterly-ஆ file பண்றதா?
உங்க annual turnover ₹5 crore வரை இருந்தா, QRMP scheme-ல quarterly GSTR-1 file பண்ணலாம் — ஆனா tax-ஐ மாசம் தோறும் ஒரு simple challan-ல pay பண்ணனும். ₹5 crore கடந்தா, அடுத்த quarter-ல இருந்து automatic-ஆ monthly filing-க்கு மாத்தப்படும். இந்த threshold-ஐ நாங்க ஒவ்வொரு client-க்கும் track பண்றோம், frequency mismatch-னாலயே notice வராம.
E-invoicing உங்களுக்கு பொருந்துமா?
Turnover ₹5 crore கடந்தா, e-invoicing கட்டாயம் — ஒவ்வொரு B2B invoice-உம் IRP-ல register ஆகி IRN + QR code இல்லாம customer-க்கு போகக்கூடாது. இல்லாட்டி அது valid invoice-ஆ கூட கருதப்படாது, customer-க்கும் ITC problem வரும். Contractors, manufacturers, exporters clients-க்கு இது சீக்கிரமே apply ஆகும்.
உங்கள் தொழில் மற்றும் பகுதிக்கான வழிகாட்டி
- Amazon/Flipkart/Meesho sellers
- Contractors
- Restaurants & Cloud Kitchens
- Manufacturers & Exporters
- Architects, Interior Designers & Civil Engineers
- தேனாம்பேட்டை
- ஆழ்வார்பேட்டை
- நந்தனம்
- ராஜா அண்ணாமலைபுரம்
- சைதாப்பேட்டை
- மயிலாப்பூர்
- டி.நகர்
- பாரிமுனை
- மண்ணடி
- ரிச்சி தெரு
- குரோம்பேட்டை
- தாம்பரம்
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
GSTR-1 மற்றும் GSTR-3B இடையே என்ன வித்தியாசம்?
GSTR-1 உங்கள் விற்பனை விவரங்களை அறிவிக்கிறது. GSTR-3B உங்கள் மொத்த வரி பொறுப்பையும் நீங்கள் செலுத்தும் தொகையையும் சுருக்கமாகக் காட்டுகிறது. இரண்டும் பொருந்த வேண்டும்.
என் வணிகம் GSTR-9 தாக்கல் செய்ய வேண்டுமா?
ஆண்டு வருவாய் ₹2 கோடிக்கு மேல் இருந்தால் ஆம், கட்டாயம். அதற்கு கீழ் இருந்தால் விருப்பம்.
அலுவலகத்திற்கு வர வேண்டுமா?
இல்லை. பெரும்பாலான வாடிக்கையாளர்களுக்கு எல்லாமே வாட்ஸ்அப் மற்றும் தொலைபேசி மூலமே நடக்கும். நேரடியாக பேச விரும்பினால், தேனாம்பேட்டை அலுவலகம் காலை 10 முதல் மாலை 7 வரை திறந்திருக்கும்.
தாக்கல் கட்டணம் எவ்வளவு?
ஆண்டுக்கு ₹5,990 + GST முதல், மாதம் 30 பில் வரை. அதற்கு மேல் என்றால் 70 9232 9232-ஐ அழைத்து விவரம் பெறவும்.
GST நோட்டீஸ் வந்தால் என்ன செய்வது?
பதற வேண்டாம் — உடனே எங்களை அழைக்கவும். பெரும்பாலான நோட்டீஸ்கள் சரியான நேரத்தில் சரியாக பதிலளித்தால் தீர்க்கக்கூடியவை.
ஆலோசகருடன் பேசுங்கள், கால் சென்டருடன் அல்ல
அழையுங்கள் அல்லது வாட்ஸ்அப் செய்யுங்கள் 70 9232 9232 — உங்கள் தாக்கலை ஒவ்வொரு மாதமும் சரிபார்த்து, சரியான நேரத்தில் நிறைவேற்றுவோம். 1,000+ கூகுள் விமர்சனங்களில் 5.0★ ரேட்டிங், 2017 முதல் சேவையில்.
இன்னும் GST பதிவு செய்யவில்லையா? GST பதிவு ₹1,500 முதல். Composition scheme பற்றி தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்களா? எங்கள் வழிகாட்டியைப் பாருங்கள்.
Composition scheme பொருந்துமா என்று தெரிந்துகொள்ள Composition Scheme வழிகாட்டியைப் பாருங்கள். ITC mismatch/reconciliation பற்றி இங்கே படிக்கவும். Late fee கணக்கிட Late Fee Calculator பயன்படுத்துங்கள். GST பதிவை cancel செய்ய வேண்டுமா? இங்கே பாருங்கள்.
Annual return file செய்ய வேண்டுமா? GSTR-9 மற்றும் GSTR-9C பாருங்கள். பதிவு details update செய்ய வேண்டுமா? GST Amendment பாருங்கள். Goods move செய்கிறீர்களா? E-way Bill பாருங்கள்.
George Town-ல் குறிப்பிட்ட தொழில் நடத்துறீங்களா?
Sembudoss Street-ல் Iron & Steel wholesale, Broadway-ல் Optical & Spectacle wholesale, Sowcarpet-ல் Textile & Saree wholesale, அல்லது Evening Bazaar-ல் Utensil & Kitchenware wholesale நடத்துறீங்களா? உங்க trade-க்கே specific-ஆன GST Return Filing வழிகாட்டிகள் பாருங்க.
ஏற்கனவே GST notice வந்துச்சா?
ASMT-10, DRC-01, REG-17 எந்த GST notice ஆனாலும், காத்திருக்காதீங்க — எல்லா GST notice types-க்கும் எளிய தமிழ் விளக்கம் பாருங்க, என்ன பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க.
